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Fortalecimiento del control interno para la mejora en la gestión del presupuesto en una red asistencial de salud, Lima 2022.
dc.contributor.advisor | Fiestas Plucker, Jorge Adalberto | es_ES |
dc.contributor.author | Apaza Ramos, Luis Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T21:55:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T21:55:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6934 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer el fortalecimiento del control interno para la mejora en la gestión del presupuesto en una red asistencial de salud, Lima 2022, la metodología utilizada se basó en el enfoque mixto, de tipo proyectiva, con un diseño secuencial explicativo, mediante un sintagma holístico y la aplicación de los métodos analítico, deductivo e inductivo. La población estuvo conformada por 72 colaboradores del área de presupuesto y 4 unidades informantes de las jefaturas. La técnica e instrumentos utilizados corresponden al análisis documental de los estados financieros y las entrevistas. Los resultados evidencian que las propuestas como: (i) implementar un manual de funciones para orientar al personal involucrado en la gestión óptima del presupuesto; (ii) elaborar un manual de procedimientos de informes para la gestión del presupuesto, de esta forma la información será uniforme y se pueda realizar el seguimiento del avance presupuestal, y (iii) implementar un taller de capacitaciones para mejorar la gestión del presupuesto, capacitando el fortalecimiento del control interno mediante el método COSO III. Se concluyó que, mediante el cumplimiento de los objetivos propuestos, se mejoran las funciones del personal de la entidad durante el primer semestre, los procedimientos de la gestión del presupuesto mejoran la eficiencia y eficacia, por último, fortalecer el control interno en la organización ayudará que la información sea oportuna y de ayuda para la toma de decisiones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | COSO III | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.subject | Procedimiento | es_ES |
dc.subject | Funciones | es_ES |
dc.title | Fortalecimiento del control interno para la mejora en la gestión del presupuesto en una red asistencial de salud, Lima 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Strengthening of internal control to improve management of the budget in a health care network, Lima 2022- | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y auditoria | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 45679480 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4085-265X | es_ES |
renati.advisor.dni | 07200195 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 411136 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Martín Bogdanovich, María Mini | es_ES |
renati.juror | Alfaro Peña, Gustavo Bernnet | es_ES |
renati.juror | Castro Mejía, Percy Junior | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
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Contabilidad y Auditoria [386]