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Examinando por Materia "Control Interno"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Control interno y la liquidez en el área de contabilidad en una empresa de transporte logístico, Lima 2023
    (Universidad Norbert Wiener, 2024-04-24) Rosales Puente, Olga Francisca; Samaniego Arias, Dulce María del Rosario; Sandoval Nizama, Genaro Edwin
    El estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación del “control interno y la liquidez en el área de contabilidad en una empresa de transporte logístico, Lima 2023”. La metodología que se utilizó fue cuantitativa, con un método correlacional, la investigación fue tipo básica, de carácter no experimental y corte transversal. Asimismo, la población está compuesta de 47 colaboradores del área administrativa, contable y logística, y se redujo a una muestra de 42 colaboradores. Además, para recopilar información se utilizó como instrumento el cuestionario, se empleó la encuesta basada en la escala de Likert. Por consiguiente, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.856; también, se aplicó la prueba de Pearson por tener datos paramétricos para evaluar la confiabilidad de las variables. Asimismo, el valor sig=0.001 y su coeficiente de correlación de 0.485, se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. Por lo tanto, la variable de control interno tiene una correlación moderada con la variable liquidez. En razón a los resultados, se concluye que existe relación entre el control interno y la liquidez; donde se identificó la importancia de implementar procesos de control interno para mantener una óptima liquidez y no afectar las utilidades de la empresa.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Control Interno y su Relación con el Proceso de Gestión Pública en la Corte Superior de Justicia de Junín en el año 2014
    (Universidad Privada Norbert Wiener, 2017-12-14) Lipa Matos, Jose Luis; Casimiro Urcos, Javier
    Basados en trabajos anteriores de la Contraloría General de la República y otras investigaciones, se realizó una investigación de carácter descriptivo correlacional donde intervinieron el Control Interno y el Proceso de la Gestión Pública encontrando una correlación buena de (rho =0,686) que indica que existe una relación directa, además que la opinión de los administrativos es que ellos mismos indican que en el interior de la Corte Superior de Justicia de Junín, la gestión pública es deficiente.
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    PublicaciónAcceso abierto
    DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO AÑO 2014
    (Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-04-23) Arévalo Montalván, Ronal Atilio; Hurtado Alendez, Javier
    El trabajo de investigación tiene como objetivo principal el analizar la relación entre el control interno y la gestión organizacional que caracteriza a la Municipalidad Distrital de Lagunas - Provincia de Alto Amazonas- Región Loreto, año 2014; siendo el tipo básico, de nivel correlacional; el diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, la técnica usada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario; se consideró una muestra de 50 trabajadores de la entidad; se encontró que existe una relación directa y significativa entre el control interno y la gestión organizacional que caracteriza a la entidad. Se encontró que existe relación directa y significativa entre cada una de las dimensiones de la variable 1: logro de objetivos del área, aplicación de la normatividad, y monitoreo, con la gestión organizacional que caracteriza a la entidad; además el personal percibe que el nivel de control interno que caracteriza a la entidad es regular, siendo prioritario el fortalecer las capacidades del personal directivo sobre la importancia de la implementación de las recomendaciones de control. Finalmente, se encontró que el nivel de gestión organizacional es regular, siendo prioritario el fomentar la participación de la población en la priorización de los proyectos de inversión a considerar.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Planificación tributaria y control interno para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa EXTREME LED SAC, Lima 2023
    (Universidad Norbert Wiener, 2024-03-21) Rojas Salazar, Nancy Diana; Vera Ortiz, Norma Betzabé
    Se determinó que la empresa no emplea un apropiado control interno en la revisión de los comprobantes de pagos para efectos tributarios, como tampoco cuenta con los procedimientos de controles requeridos. Por lo tanto, se estableció como propuesta, diseñar una medida de control a través del sistema COSO, donde se planteó cuáles serán los procesos y las actividades que los trabajadores deberán tomar en cuenta para realizar sus labores diarias. De esa manera nos aseguramos de que los colaboradores se encuentren mejor preparados y realicen sus gestiones de manera adecuada a fin de evitar contingencias fiscales con la administración tributaria.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Propuesta para la mejora del Control Interno en el Área de Compra de la Empresa Distribuidora Ekama S.A. ,2017
    (Universidad Privada Norbert Wiener, 2017) Ramos Rojas, Fiorella Lesly; Fonseca Chávez, Fredy
    La presente tesis ha tenido como esencia el mejoramiento del sistema de Control interno para el área de compras en una empresa importadora de vinos - Miraflores, 2017. La investigación llevada a cabo tiene como objetivo fundamental el elaborar una propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno aplicado al área de compras de una empresa importadora de vinos en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima 2017. También tiene el objetivo práctico de hacer más eficiente el sistema de facturación en el área mencionada.
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