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Control interno y su incidencia en la gestión del área de tesorería en una institución de salud, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Vera Ortiz, Norma | |
dc.contributor.author | Cashpa Broncano, José Ivan | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Quispe, Christian Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T20:07:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T20:07:59Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9161 | |
dc.description.abstract | La investigación, “Control interno y su incidencia en la gestión del Área de Tesorería en una institución de salud, Lima 2022”, tuvo como objetivo determinar, si el control interno incide en la gestión de tesorería. Esta variable independiente es importante para la eficacia y productividad de la entidad, así como para reducir el fraude, el dolo en los activos y pasivo disponibles que afectan directamente el normal desarrollo del departamento de tesorería y otras áreas departamentales. La metodología que se utilizó fue cuantitativa con un método descriptivo de carácter no experimental, con investigación aplicada y diseño transeccional. La población y muestra está compuesta de 40 encuestados. Se empleó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, para evaluar ambas variables en la escala de Likert. La encuesta es aplicada a técnicos profesionales y funcionarios administrativos de la institución. Asimismo, se utilizaron los coeficientes de estadística de Alpha de Cronbach y Rho Spearman para evaluar la confiabilidad de las variables, se empleó el sistema SPSS, utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Regresión logística Ordinal, donde la hipótesis formulada fue aceptada. Se determinó con la prueba estadística, que la formula Rho Spearman presentó relación positiva alta. Por consiguiente, el control interno como variable independiente tiene correlación positiva alta de 59.9% en relación con la variable dependiente. Se concluye en razón a los resultados obtenidos en nuestra investigación, que las dimensiones del control interno influyen positivamente al área de tesorería de la entidad de salud, Lima 2022; donde el trabajo realizado aportará en nuevos conocimientos que incrementan las teorías del saber. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.title | Control interno y su incidencia en la gestión del área de tesorería en una institución de salud, Lima 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Internal control and its incidence in the management of the treasury area in a health institution, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ingeniería y Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 46843949 | |
renati.author.dni | 70216082 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7255-0322 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08646100 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411136 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Martin Bogdanovich, María Mini | |
renati.juror | Alfaro Peña, Gustavo Bernnet | |
renati.juror | Castro Mejía, Percy Junior | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
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Contabilidad y Auditoria [386]