Control interno y su incidencia en la gestión del área de tesorería en una institución de salud, Lima 2022
Fecha
2023-06-08Autor(es)
Cashpa Broncano, José Ivan
Gutiérrez Quispe, Christian Hugo
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La investigación, “Control interno y su incidencia en
la gestión del Área de Tesorería en una institución de salud,
Lima 2022”, tuvo como objetivo determinar, si el control
interno incide en la gestión de tesorería. Esta variable
independiente es importante para la eficacia y
productividad de la entidad, así como para reducir el fraude,
el dolo en los activos y pasivo disponibles que afectan
directamente el normal desarrollo del departamento de
tesorería y otras áreas departamentales.
La metodología que se utilizó fue cuantitativa con un
método descriptivo de carácter no experimental, con
investigación aplicada y diseño transeccional. La población
y muestra está compuesta de 40 encuestados. Se empleó
la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el
cuestionario, para evaluar ambas variables en la escala de
Likert. La encuesta es aplicada a técnicos profesionales y
funcionarios administrativos de la institución. Asimismo, se
utilizaron los coeficientes de estadística de Alpha de
Cronbach y Rho Spearman para evaluar la confiabilidad de
las variables, se empleó el sistema SPSS, utilizando la
prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Regresión
logística Ordinal, donde la hipótesis formulada fue
aceptada.
Se determinó con la prueba estadística, que la
formula Rho Spearman presentó relación positiva alta. Por
consiguiente, el control interno como variable
independiente tiene correlación positiva alta de 59.9% en
relación con la variable dependiente.
Se concluye en razón a los resultados obtenidos en
nuestra investigación, que las dimensiones del control
interno influyen positivamente al área de tesorería de la
entidad de salud, Lima 2022; donde el trabajo realizado
aportará en nuevos conocimientos que incrementan las
teorías del saber.
Palabras clave
Colecciones
- Contabilidad y Auditoria [385]